Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011165 | nájomné sklad Bešeňová 9/24 | ZM/2018/0348 | 4500236735 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 07.10.2024 | 2224011166 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242327 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.10.2024 | 2224011168 | ND na vozidlá | 4500243646 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,787,12 | |
| 07.10.2024 | 2224011169 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242052 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.10.2024 | 2224011172 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242489 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.10.2024 | 2224011173 | ochrana majetku 4Q/24 | 4500240322 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 07.10.2024 | 2224011174 | kontrola EPS 09/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011175 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500242686 | ODPADY - Žilina, s. r. o., Platanová 3229/20, Žilina, 010 07, SK | 55645275 | 259,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011176 | STK vozidiel | 4500242630 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 233,33 | |
| 07.10.2024 | 2224011177 | zásobník na toaletný papier | 4500244046 | AZP Brno s.r.o., U Sýpky 555, Rajhradice, 664 61, CZ | 46973150 | 144,93 |