Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2024 2224006027 práce v tuneli Branisko 4500234827 Kurenár, s.r.o., Kráľova Lehota 216, Kráľova Lehota, 032 33, SK 47346931 3,363,86
07.06.2024 2224006013 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 174,19
07.06.2024 2224006028 revízia elektrických zariadení 4500238036 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 4,960,00
07.06.2024 2224006035 valorizácia z výkonov za 4.Q.23 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 -12,809,19
07.06.2024 2224006029 provízia za predaj DZ 11/23 ZM/2024/0112 4500239065 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 7,351,60
07.06.2024 2224006030 provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0112 4500239044 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 9,935,37
07.06.2024 2224006031 provízia za predaj DZ 04/24 ZM/2024/0112 4500239045 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 9,128,06
07.06.2024 2224006032 odmena za predaj DZ 5/24 ZM/2024/0092 4500239042 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 455,84
07.06.2024 2224006036 elektroinštalačný materiál 4500238508 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 802,90
07.06.2024 2224006037 pracovné rukavice 4500238540 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 149,62