Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.01.2024 2223015429 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce ZM/2023/0483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,567,26
05.01.2024 2223015430 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 156,33
05.01.2024 2223015431 oprava BA554ME 4500231223 Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK 37290231 1,374,17
05.01.2024 2223015432 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 42,605,29
05.01.2024 2223015433 vyhotovenie dokumentácie 4500228812 FLORÉN s.r.o., Hany Meličkovej 7, Bratislava, 841 04, SK 35700904 2,940,00
05.01.2024 2223015434 technická podpora dochádz. syst. 12/23 ZM/2015/0330 4500214394 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
05.01.2024 2223015435 Materiál - elektroinšt., 4500230738 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 982,40
05.01.2024 2223015437 Elektroinštalačný materiál, ND 4500231208 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 212,57
05.01.2024 2223015439 Veľkokapacitný kontajner 4500228522 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 5,094,00
05.01.2024 2223015440 Výdaj stravy za dec. 2023 4500229809 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 336,00