Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.01.2024 2223015302 BOZP, PO 12/23 ZML/220/2010 4500231248 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
02.01.2024 5024000078 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 50,00
02.01.2024 2223015303 Vypracovanie dokumentácie 4500231215;4500231213 PTCO s. r. o., Kadnárova 2522/2, Bratislava - Rača, 831 52, SK 55852271 1,750,00
02.01.2024 5024000090 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 26,00
02.01.2024 2223015304 likvidácia, odvoz nebezp. odpadu 4500230695 AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 47424893 747,40
02.01.2024 2223015305 spojovací, spotrebný materiál 4500231101 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 293,41
02.01.2024 2223015306 hutný, spojovací, spotrebný materiál 4500231126 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 746,25
02.01.2024 2223015307 kontrola EPS 12/23 4500213386 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
02.01.2024 2223015308 elektronický výber mýta 12/23 ZML/1241/2010 4500231451 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,587,896,55
02.01.2024 5024000009 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,029,00