Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2023 2223006967 IT softvér, služby . 4500222534 ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05 SK 35805781 4,158,00
03.07.2023 2223007028 Pneuservis BL249VL 4500222272 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 10,42
03.07.2023 2223007035 ND na vozidlá, materiál 4500222433 Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK 34510915 149,76
03.07.2023 2223006971 elektronický výber mýta 6/23 ZML/1241/2010 4500222669 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B Bratislava 841 04 SK 44500734 5,587,896,54
03.07.2023 2223007036 Servis BL803ZM 4500221551 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 831,80
03.07.2023 2223007039 Oprava BA587PK 4500221529 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 890,00
03.07.2023 2223007053 OOPP 4500222017 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 962,40
03.07.2023 2223006963 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,225,23
03.07.2023 2223006974 hadica sacia . 4500216467 Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24 Trenčín 911 01 SK 33184593 392,00
03.07.2023 2223006975 Asfaltová zálievka . 4500221539 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15 Nitra 949 01 SK 36526606 1,991,99