Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014843 | pneuservis vozidiel | 4500230764 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 960,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014844 | oprava stroja FARESIN | 4500226400 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 805,90 | |
| 20.12.2023 | 2223014845 | chemikálie | 4500229512 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 549,15 | |
| 20.12.2023 | 2223014848 | oprava klimatizácie | 4500228674 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 760,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014849 | servis VZV Hyundai 25D-9E | 4500228734 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 122,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014850 | brit | 4500229946 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,510,32 | |
| 20.12.2023 | 2223014851 | oprava videocentrály | 4500229657 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 6,160,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014801 | rozbor odpadovej vody | 4500217696 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014852 | dielenský stôl s prísl. | 4500230289 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 998,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014846 | lokalizácia miesta poruchy | 4500228468 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 503,37 |