Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2323013838 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12865 | AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, Gyňov, 044 14, SK | 36568732 | 19,66 | |
| 29.11.2023 | 2323013840 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12905 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 1,058,00 | |
| 29.11.2023 | 2323013912 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12906 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 176,05 | |
| 29.11.2023 | 2323013919 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12907 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 142,14 | |
| 29.11.2023 | 2223013616 | OOPP | 4500229571 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 149,73 | |
| 29.11.2023 | 2223013629 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,317,98 | |
| 29.11.2023 | 2223013505 | oprava mosta R1-191 BB 11/23 | ZM/2021/0389 | 4500230126 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 297,479,75 |
| 28.11.2023 | 2223013528 | Pneumatiky | 4500229384 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 131,96 | |
| 28.11.2023 | 2223013529 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229658 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,045,95 |
| 28.11.2023 | 2223013531 | Konferencia Hydroizolácie mostov.. | 4500228137 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 3,316,66 |