Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012281 | oprava BL792LB | 4500227349 | Ing. Bohumil Antálek - EUROP AUTOSK LO, Záhorácka 1940/93, Malacky, 901 01, SK | 37030116 | 390,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012282 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500225883 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,024,00 |
| 31.10.2023 | 2223012283 | ND na vozidlá | 4500228371 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 468,70 | |
| 31.10.2023 | 2223012284 | čistenie, kontrola komínov | 4500225877 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,082,78 | |
| 31.10.2023 | 2223012285 | Pneumatiky | 4500227940 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 958,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012286 | kontrola EPS 10/23 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 31.10.2023 | 2223012287 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500227673 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 501,40 |
| 31.10.2023 | 2223012288 | rekonštrukcia ČS HP Čunovo | 4500227200 | Jaroslav Pavlík, Cintorínska 1432/7, Šurany, 942 01, SK | 35427990 | 4,553,90 | |
| 31.10.2023 | 2223012289 | revízie tlakových zariadení | 4500227319 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 140,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012290 | odborná prehliadka kotolne | 4500227316 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 100,00 |