Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.08.2023 2223008846 maliarsky materiál 4500223912 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 145,87
15.08.2023 2123000459 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0231 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 253,649,12
15.08.2023 2123000461 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 15,532,304,70
15.08.2023 3023000612 pokuta Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 64,00
15.08.2023 3023000614 Správne poplatky 4500224455 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 34,457,43
15.08.2023 2123000460 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 6,875,862,66
15.08.2023 2123000483 Software 4500223135 NES Nová Dubnica s.r.o., M. Gorkého 820/27, Nová Dubnica, 018 51, SK 50581881 7,225,25
14.08.2023 2223008789 Pneu.,duše,vložky 4500224077 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 4,464,00
14.08.2023 2223008790 Tráva 4500222038 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 128,50
14.08.2023 2223008791 OaÚ nákl.motor.voz. 4500223992 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 4,621,94