Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2023 2223001015 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214416 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 2323000962 Nájmová zmluva na pozemok PO K predmetnej sume prislúcha ešte suma z FA 2323000401 VP/2017/02472 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 627,30
07.02.2023 2223001017 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 2323000963 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02664 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 212,00
07.02.2023 2223001019 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500215179 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
07.02.2023 2223000949 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,105,22
07.02.2023 2223001024 servis BL917UZ, BL536XY 4500215486 AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK 36319929 421,54
07.02.2023 2223000963 Oprava vozovky 01/2023 4500214546;4500215267 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 8,726,40
07.02.2023 2223001028 BOZP, PO 01/23 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
07.02.2023 2223000995 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 39,91