Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2023 2223007900 Stavebný, hutný materiál 4500221330 STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK 30223849 787,41
24.07.2023 2223007901 prehliadka požiarneho vodovodu 4500222401 En Libre, s.r.o., Dobrohošť 120, Dobrohošť, 930 31, SK 35935154 466,80
24.07.2023 2223007870 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,468,06
24.07.2023 2223007871 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 411,96
24.07.2023 2323007582 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/01205 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,912,86
24.07.2023 2323007592 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07765 REWIX SLOVAKIA s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK 54513341 1,129,48
22.07.2023 2323007766 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/07914 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 9,231,06
21.07.2023 2223007809 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500221477 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 350,55
21.07.2023 2223007811 obnova VDZ na D1 tunel Bôrik ZM/2022/0313 4500218261 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,922,00
21.07.2023 2223007812 oprava olejového transformátora 4500221788 Mgr.Jarmila Kosová-Juraj Kos, Sládkovičova 1957/27, Hencovce, 093 02, SK 45331243 868,00