Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2024 2224007679 Bezpečnostný materiál 4500240221 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 524,00
15.07.2024 2324006131 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07030 Halama Vladimír, Korbelka 596/5, Ľubochňa, 034 91, SK 500215096 7,579,82
15.07.2024 2224007680 Diagnostika PDA 4500239895 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 65,00
15.07.2024 2324006133 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06504 Barbuš Zdeno, Stankovany 486, Stankovany, 034 92, SK 6805036348 3,307,25
15.07.2024 2224007681 hutný, stavebný materiál 4500240021 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 757,17
15.07.2024 2324006135 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/06460 Poljaková Marta, Kmeťova 3200/19, Vrútky, 038 61, SK 6360056395 442,12
15.07.2024 2224007682 Poplatky za prenájom fliaš 4500240224 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 327,60
15.07.2024 2224007683 Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok ZM/2020/0331 4500235685 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,154,00
15.07.2024 2224007684 vývoz, likvidácia odpadu 6/2024 4500238087 ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK 45309591 104,06
15.07.2024 2224007685 oprava tepovača Kärcher 4500240024 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 260,83