Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 2224008024 | Likvidácia odpadu | 4500240250 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,698,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008026 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240122 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 475,50 | |
| 24.07.2024 | 2224008029 | školenia | 4500238779 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 630,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008030 | Oprava zdroja UPS | ZML/341/2010 | 4500240188 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 256,30 |
| 24.07.2024 | 2224008031 | ND na vozidlá | 4500240183 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 931,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008032 | OOPP | 4500240143 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 630,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008033 | OOPP | 4500240142 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 706,05 | |
| 24.07.2024 | 2224008034 | Vybavenie lekárničky | 4500240472 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 238,19 | |
| 24.07.2024 | 2224008035 | Batérie | 4500240505 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 545,73 | |
| 24.07.2024 | 2224008041 | Kontrola EPS 07/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 |