Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.11.2023 2223012956 dodanie ND pre opravu 4500225099 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 353,85
13.11.2023 2223012957 pravidelná kontrola t. Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500225945 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
13.11.2023 2223012958 Batérie 4500228819 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 683,33
13.11.2023 2223012959 OOPP 4500228566 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 977,50
13.11.2023 2223012960 Perlit 4500228820 Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK 36942014 388,20
13.11.2023 2223012961 služby nezávisl.znalca 9/23 ZML/1054/2010 4500229259 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 255,974,88
13.11.2023 2223012962 oprava diaľ. mosta D1-219 ZM/2023/0268 4500223119 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 596,474,94
13.11.2023 2223012963 Podaj zásielok 10/23 4500227263 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 15,41
13.11.2023 2223012964 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500227991 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 231,00
13.11.2023 2223012966 nastavenie váh - odpočívadlo Hrádok 4500215746 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 2,700,00