Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.07.2023 2223008093 Stavebný, hutný materiál 4500223433 STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK 44590890 405,48
27.07.2023 2223008094 prenájom rohoží 7/2023 4500222807 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
27.07.2023 2223008095 Nápojové poukážky GA ET/2023/0026 4500223550 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 420,00
27.07.2023 2223008096 prenájom rohoží 7/2023 4500222807 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
27.07.2023 2223008097 odborné prehliadky, skúšky 4500218479 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,254,00
27.07.2023 2223008098 oprava pneumatík, kolies 4500222813 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 418,08
27.07.2023 2223008099 Stavebný, hutný materiál 4500223565 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 380,06
27.07.2023 2223008100 OOPP 4500223528 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 199,57
27.07.2023 2223008101 OOPP 4500222338 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 6,583,40
27.07.2023 2223008102 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500222439 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 252,97