Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.06.2023 2323007445 Nájomná zmluva FO VP/2023/07636 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 19,05
30.06.2023 2323007221 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/1899/2023/Sielnica/0542/3738 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 6,504,21
30.06.2023 2223006917 Elektroinštalačný materiál 4500222328 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 923,29
30.06.2023 2323007227 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07291 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 389,27
30.06.2023 2223006927 oprava vozovky GA 6/23 ZM/2021/0229 4500216478 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 289,364,78
30.06.2023 2323007230 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07328 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 403,12
30.06.2023 2223006937 stolička, podstavec pod nohy 4500221478 DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK 36197963 469,66
30.06.2023 2323007243 Nájomná zmluva PO VP/2023/01953 Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK 00314323 672,59
30.06.2023 2223006939 Inštalačný materiál 4500222344 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 943,87
30.06.2023 2223006940 ND na vozidlá 4500220795 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 2,845,29