Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.06.2023 2223006897 Tlačivo 4500221713 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 320,00
29.06.2023 2223006898 maliarsky, natieračsky materiál 4500222248 L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, Nitra, 949 05, SK 36555720 334,72
29.06.2023 2223006900 ND na vozidlá 4500220840 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 149,44
29.06.2023 2223006903 Drogistický tovar ZM/2023/0183 4500221543 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 4,018,75
29.06.2023 2223006904 Bezpečnostný materiál 4500222298 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 215,22
29.06.2023 2223006836 Stavebný, hutný materiál 4500221809 Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK 44544065 72,80
29.06.2023 2223006840 ND na vozidlá 4500221810 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 72,14
29.06.2023 2223006841 Spojovací, spotr materiál 4500221383 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 352,85
29.06.2023 2223006847 oprava komunikácie 4500218268 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 9,760,00
29.06.2023 2223006856 Skriňa kovová archívna ZM/2021/0225 4500220472 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 2,169,40