Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2023 2223002154 pranie 2/2023 4500215558 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 478,31
07.03.2023 2223002156 ND na BA922PI 4500216733 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 74,85
07.03.2023 2223002157 prenájom nádob 2/2023 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00
07.03.2023 2223002227 spotrebný, spojovací mat. 4500216896 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 694,56
07.03.2023 2223002146 Satelit - nájom 2/2023 ZML/393/2010 4500214307 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 10,08
07.03.2023 5023000372 Pripojovací poplatok - Tomášovce ZM/2023/0092 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 1,596,30
07.03.2023 2223002120 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,35
07.03.2023 2223002121 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,265,58
07.03.2023 2223002148 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 43,20
07.03.2023 2223002149 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 250,12