Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.02.2023 2223001123 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500213493 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00
09.02.2023 2223001136 Oprava zváracieho agregátu STEL MIGGY 171 4500215627 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 162,50
09.02.2023 2223001166 výroba pečiatok 4500215543 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 97,95
09.02.2023 2323001122 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/01200 SG2 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK 51319179 3,35
09.02.2023 2223001084 prenájom okruhov 02/23 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
09.02.2023 2223001095 overenie analyzátora dychu 4500215285 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 175,30
09.02.2023 2223001116 Spotrebný materiál a náradie 4500215275 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 119,67
09.02.2023 2223001117 oprava poruchy 53/2022 ZM/2019/0069 4500213388 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,046,49
09.02.2023 2223001083 Nápojová poukážka Meng. ZML/1039/2010 4500215489 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 167,50
09.02.2023 2223001101 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 265,23