Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.02.2023 2223001130 Spoj.materiál, prac. náradie, ND 4500215640 MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK 51193752 561,00
09.02.2023 2223001135 Oprava a údržba BL781IS 4500215309 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 68,51
09.02.2023 2223001139 meranie optiky 4500214281 Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK 53684141 7,182,72
09.02.2023 2223001141 Služby odpadového hospodárstva ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
09.02.2023 2323001121 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/01665 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 7,498,24
09.02.2023 2223001167 výber, evidencia úhrady DZ 01/23 ZM/2015/0331 4500216125 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 485,755,42
09.02.2023 2223001168 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 01/23 ZML/1241/2010 4500216117 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 90,419,19
09.02.2023 2223001077 zber dát, identifikácia EČV 01/23 ZM/2020/0213 4500216059 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 187,541,00
09.02.2023 2223001127 Vypracovanie PD ZM/2019/0407 4500199205 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,691,10
09.02.2023 2223001131 zneškodnenie odpadu 01/23 ZML/214/2010 4500215379 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,524,96