Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2023 2223005607 ND na vozidlá 4500220792 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 128,24
01.06.2023 2223005608 ND na vozidlá 4500220587 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 439,20
01.06.2023 2223005609 OOPP 4500220711 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 394,13
01.06.2023 2223005564 Elektroinštalačný materiál 4500219430 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 737,95
01.06.2023 2223005565 Oprava BA911XN 4500220973 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 890,00
01.06.2023 2223005610 Osob.hygie.a zdr.mat ZM/2023/0183 4500221010 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,012,00
01.06.2023 2223005614 Výroba menovky na dvere 4500220620 FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK 36829102 178,00
01.06.2023 2223005623 reflexná fólia ZM/2019/0478 4500220374 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 606,10
01.06.2023 2223005578 Likvidácia odpadu 05/2023 4500220592 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
01.06.2023 2223005625 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500219758 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,450,00