Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010815 maliarsky, natieračsky materiál 4500243982 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 192,52
01.10.2024 2224010816 Stavebný, hutný materiál 4500243980 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 733,81
01.10.2024 2224010818 výmena priemyselnej brány 4500241862 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 5,755,80
01.10.2024 2224010819 Akumulátorová pištoľ 4500243215 SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK 36463825 582,77
01.10.2024 2224010820 STK vozidiel 9/24 4500242797 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 482,95
01.10.2024 2224010821 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500243405 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,886,88
01.10.2024 2224010822 kopírovací valec, domec 4500241781 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 2,880,00
01.10.2024 2224010823 ETC-prevádzka 09/2024 ZML/1241/2010 4500244458 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,646,762,13
01.10.2024 2224010824 ND na vozidlá 4500242649 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 1,430,00
01.10.2024 2224010825 čierna rúra 4500244001 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 123,90