Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2024 2224009751 prenájom priestorov 08/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
05.09.2024 2224009768 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
05.09.2024 2224009839 oprava rozvádzačov 4500238358 PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK 36346641 8,826,00
05.09.2024 2124000616 Portal ndsas.sk 4500238851 ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK 47504871 7,370,00
05.09.2024 2324006924 Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia 69/MK-2024 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 1,425,79
04.09.2024 2224009745 Oprava BL172RD 4500242602 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 612,83
04.09.2024 3024000643 súdny poplatok 4500242747 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 140,00
04.09.2024 2224009673 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,671,95
04.09.2024 2224009680 D1_Oprava a údržba ISD 4500240745 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 6,770,00
04.09.2024 2224009668 oprava BL300YK 4500242484 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,032,06