Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | 2224001406 | Reasmix | ET/2023/0010 | 4500232888 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 880,00 |
| 19.02.2024 | 2224001407 | Reasmix | ET/2023/0010 | 4500232915 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,760,00 |
| 19.02.2024 | 2224001409 | Dopravé značky | ZM/2024/0046 | 4500232893 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,283,84 |
| 19.02.2024 | 2224001412 | upratovací vozík | 4500231475 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 184,30 | |
| 19.02.2024 | 2224001413 | podpora APV 02/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.02.2024 | 2224001414 | oprava sekčnej brány | 4500232443 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 102,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001416 | príruba | 4500232970 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 91,20 | |
| 19.02.2024 | 2224001417 | servis BL131VA | 4500233013 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 454,49 | |
| 19.02.2024 | 2224001418 | poplatky za Visa, MC 1/2024 | ZM/2024/0087 | 4500233930 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 162,374,72 |
| 19.02.2024 | 2224001419 | poplatky EDZ POS/1 01/2024 | ZM/2024/0083 | 4500233931 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 20,295,39 |