Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2023 2123000395 Zmluva na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce ZM/2014/0276 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 9,311,75
11.07.2023 2223007414 Zmluva č. 202318 na výrobu a dodávku pitnej vody ,odvádzanie a čistenie odpadovej vody , odvádzanie vôd z povrchového odtoku a odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja vody verejnou kanalizáciou ZM/2023/0327 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 546,28
11.07.2023 2223007389 zhodnotenie odpadu za II.Q.23 4500214077 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 337,48
11.07.2023 2323007333 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/07498 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 20,520,00
11.07.2023 2223007390 d 4500221333 EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 45942030 980,00
11.07.2023 2323007336 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/06356 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 237,600,00
11.07.2023 2223007391 zneškodnenie odpadu 6/23 4500221396 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 243,44
11.07.2023 2323007338 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/KZ-01/2023/Bátka/1506/4065 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 876,00
11.07.2023 2223007393 olejový servis BL685ZF 4500222557 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 450,51
11.07.2023 2323007357 Nájomná zmluva PO VP/2023/07053 LC - Triblavina, s. r. o., Panenská 6, Bratislava, 811 03, SK 52720713 20,849,19