Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | 3023000813 | poplatok za frekvencie | 4500231083 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 28.12.2023 | 2223015071 | analýza odpadových vôd | 4500229704 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 363,50 | |
| 28.12.2023 | 2223015184 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -6,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015180 | profylaktická prehliadka | 4500228540 | DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 3,098,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015181 | lokalizácia úniku vody | 4500230974 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 976,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015182 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229210 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 895,60 |
| 28.12.2023 | 2223015183 | Rokovací stôl | ZM/2022/0173 | 4500229408 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 612,00 |
| 28.12.2023 | 2223015185 | pneuservis BL981SI, BL088SI | 4500231201 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 136,66 | |
| 28.12.2023 | 2223015186 | výmena snímača | 4500230573 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 175,00 | |
| 28.12.2023 | 2223015187 | Nápojové poukážky TT | ET/2023/0026 | 4500231220 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,00 |