Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2023 2223011616 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224407 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 707,00
17.10.2023 2223011617 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500225460 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,052,52
17.10.2023 2223011618 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224405 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,359,00
17.10.2023 2223011619 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224417 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,038,50
17.10.2023 2223011620 obnova VDZ na D1 PJP ZM/2022/0313 4500224404 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 10,533,50
17.10.2023 2223011621 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224403 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,168,00
17.10.2023 2223011622 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224406 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,037,00
17.10.2023 2223011623 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224419 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 906,00
17.10.2023 2223011624 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500225455 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,780,00
16.10.2023 2223011630 základný videospot, upútavka ZM/2022/0083 4500225494 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00