Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2223011631 | výrobno technická realizácia | 4500226054 | Michal Diviš Architekti s. r. o., Svätoplukova 24, Žilina, 010 01, SK | 36440191 | 9,960,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011632 | Autopoťahy | 4500226712 | AK autopoťahy s.r.o., SNP 88, Brodské, 908 85, SK | 52806103 | 790,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011633 | Pneumatiky | 4500227028 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 2,640,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011634 | ND na vozidlá | 4500225944 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 614,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011635 | materiál | 4500226837 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 239,71 | |
| 16.10.2023 | 2223011636 | servis BA914XN | 4500224562 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 89,21 | |
| 16.10.2023 | 2223011544 | nájom, služby 09/2023 | ZM/2021/0439 | 4500227582 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,306,00 |
| 16.10.2023 | 2223011548 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,069,01 | |
| 16.10.2023 | 2223011549 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 2,427,03 | |
| 16.10.2023 | 2223011550 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209,38 |