Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2023 2223010950 plnenie úloh v oblasti CO 9/23 4500225403 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 83,00
06.10.2023 2223010977 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -270,00
06.10.2023 2223010951 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500226086 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 760,00
06.10.2023 2223011094 spúšťanie cloud. aplikácií 4500226888 Docker, Inc., 3790 El Camino Real 1052, Palo Alto, California, 94306, US 272461415 204,30
06.10.2023 2223010952 servis BL528VJ 4500226541 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 309,06
06.10.2023 2223010953 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226276 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 188,90
06.10.2023 2223010954 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500221781 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 2,611,40
06.10.2023 2223010956 servis BL665ZF 4500226869 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 174,89
06.10.2023 2223010957 Vysielačka 4500226331 C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK 31643311 476,00
06.10.2023 2223010958 Nápojové poukážky PB ET/2023/0026 4500226917 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 141,40