Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2023 2223001012 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214495 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
07.02.2023 2223001017 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214236 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
07.02.2023 3023000050 doplatok za nájom za 2/23 4500215621 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 12,98
07.02.2023 2223001021 poplatok za prevádzku 1/23 ZML/159/2011 4500214493 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2023 2223001031 ND na vozidlá 4500215419 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 630,22
07.02.2023 2223000951 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,25
07.02.2023 2323000898 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13382 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 110,54
07.02.2023 2323000955 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02769 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 156,00
07.02.2023 2223000950 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,133,13
07.02.2023 2223000961 elektronický stravný lístok ZM/2022/0511 4500214965 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 36,045,78