Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2023 2223014830 Pneumatiky 4500230523 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 2,740,00
19.12.2023 2223014831 Pneumatiky 4500230811 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 2,700,00
19.12.2023 2223014832 Pneumatiky 4500230199 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 231,04
19.12.2023 2223014833 spojovací, spotrebný materiál 4500230881 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 570,53
19.12.2023 2223014834 OOPP 4500230621 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 209,95
19.12.2023 2223014835 OOPP 4500229669 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 926,02
19.12.2023 2223014836 prezúvanie vozidiel 4500230753 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 438,29
19.12.2023 2223014837 oranžový modul 4500230314 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 450,00
19.12.2023 2223014838 Inštalačný materiál 4500230585 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 185,36
19.12.2023 2223014839 servis BL161SL 4500230340 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00