Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 2224000593 | elektroinštalačný materiál | 4500232452 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 252,84 | |
| 31.01.2024 | 2224000594 | servis zmäkčovacieho zariadenia | 4500231810 | CHLORSERVIS s.r.o., Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, SK | 46241809 | 435,20 | |
| 31.01.2024 | 2224000595 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500232389 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 50,31 | |
| 31.01.2024 | 2224000596 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500232382 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 391,60 | |
| 31.01.2024 | 2224000597 | ND na vozidlá | 4500232204 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 118,46 | |
| 31.01.2024 | 2224000599 | Elektródy, batéria | 4500231880 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 584,00 | |
| 31.01.2024 | 2224000600 | oprava mosta D2-069 Sekule | ZM/2023/0283 | 4500231130 | STAVBY SR goup s.r.o., Pančava 128, Zlín, 760 01, CZ | 09224289 | 28,323,08 |
| 31.01.2024 | 2224000603 | školenie ITIL4 Foundation | 4500230041 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 46256831 | 2,760,00 | |
| 31.01.2024 | 2324000679 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01399 | PROJEKTMANAGEMENT, s.r.o., Stará Hradská 52, Žilina, 010 03, SK | 36018074 | 3,859,56 | |
| 31.01.2024 | 2224000604 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500231778 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 121,30 |